<
temas para tesis


 
Buscar

 

 

 

Tesis de Auditoria (Contador auditor)

 

tesis de auditoria

 

logito

 

 

Enfoques de tesis

 

Gobernanza


La relación cambiante entre los comités de auditoría y los jefes ejecutivos de auditoría.


¿Cómo deben evaluar los comités de auditoría la función de auditoría interna?


Mejorar el rendimiento del comité de auditoría: ¿la auditoría interna está avanzando hacia la placa?


A los procesos de gestión (¿cómo se supervisan los problemas?)

 

Fraude


¿Qué están haciendo las organizaciones para proteger los datos de los clientes, a la luz de incidentes recientes de pérdida de datos de los clientes?


Relaciones de trabajo entre el asesor jurídico interno y los departamentos de auditoría interna.


Cómo controlar las líneas directas.

 

Riesgo


Colaboración entre las Tres Líneas de Defensa.


Artículo de estudio de caso sobre la implementación de ERM.


Reporte efectivo de resultados de evaluación de riesgos (prácticas líderes).
Riesgo de reputación, especialmente a la luz de los recientes casos de alto perfil de daño a la reputación corporativa.

 

 

Tecnología


Inteligencia artificial.


Planificación de la continuidad del negocio.


Principales riesgos de auditoría de TI.


Riesgos de las redes sociales.


Vulnerabilidad de seguridad de TI.


Tecnologías emergentes.


Amenazas cibernéticas avanzadas (inteligencia cibernética y guerra).


Ingeniería social.

 

 

Ética


Estudios de casos de auditorías que involucran los principios morales de la organización, reglas, estándares o tono en la parte superior.


Auditoría de programas de ética y cumplimiento.

 

 

Auditoría Operativa


Gestión de beneficios y planes de contribuciones de auditoría


Auditar el proceso de verificación de antecedentes de recursos.


Auditar la seguridad en el lugar de trabajo.


Seguridad alimentaria y de los productos.

 

 

Auditoría financiera y de cumplimiento


Papel de auditoría interna en partidas fuera de balance.


Riesgos asociados con combinaciones de negocios.


Mejores prácticas en auditorías posteriores a la adquisición.


Auditar el proceso de diligencia debida.


¿Cómo deberían trabajar juntos los auditores internos y externos?

 

 

Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad


Monitoreo de la relación con el cliente.


Auditoría ambiental.


Auditoría de KPIs de sostenibilidad.


Comercio de carbono, compensaciones y créditos de energía renovable.


Auditar la seguridad de los empleados.


Auditorías de TI verdes.


Auditorías de integridad y seguridad del producto.

 

 

Gestión y habilidades de auditoría


Llegar al punto: calificaciones de auditoría efectivas.


Demostrar el valor de la auditoría interna al comité de auditoría.


Velocidad de auditoría: oportunidades de mejora.


Interactuar con la junta.


Auditoría ágil.

 

 

Otros temas


Cuestiones relativas a los auditores internos en el sector público.


Estudios de casos específicos de la industria: servicios públicos, juegos, atención médica, etc.


Medición y mejora de la eficiencia de la auditoría interna.


Cómo auditar conflictos de intereses.

 

 

 

Ideas de títulos

 

La disparidad entre el progreso en la garantía de auditoría en comparación con las ambigüedades de los estados financieros: una investigación exploratoria.

 

Una exploración del tipo de servicios de auditoría prestados a través de empresas privadas de consultoría de auditoría en Chile.

 

¿Cómo ayudan las auditorías internas en la gestión del riesgo de cumplimiento? Evidencia Chile.

 

Una investigación sobre las auditorías de las empresas de gestión de la cadena de suministro offshore.

 

El efecto de la auditoría interna en la información financiera: sesgo interno o cumplimiento total? Revisión.

 

Una revisión de las auditorías de sociedades anónimas- evidencia de XXX.

 

¿La explosión de la auditoría en la última década ha llevado a auditorías de calidad o a una falta de profesionalismo sesgada? Una revisión sistemática.

 

¿La eficacia de las auditorías del sector público en la atención sanitaria para la provisión de una mejor gestión de la atención sanitaria y servicio- mitos o realidad?

 

Una investigación de investigación sobre auditorías financieras de organizaciones sin fines de lucro.

 

Un análisis comparativo de la función de auditoría interna en una organización 'con fines de lucro' versus organización 'sin fines de lucro'.

 

¿Con qué éxito se ha implementado en los Estados Unidos la recomendación de rotación de la firma de auditoría, obligatoria en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley (2002)?

 

¿Afecta su capacidad profesional la contratación constante de empresas de auditoría durante largos períodos de vida? Una investigación sistemática.

 

¿Cuán creíbles los acreedores e inversores externos encuentran los informes de auditoría interna de las empresas Chilenas?

 

Una revisión de las auditorías de informes financieros de la última década que tuvieron repercusiones desastrosas para la economía mundial.

 

Globalización de los estándares de auditoría- un análisis de investigación.

 

Auditorías a través de las fronteras: los desafíos para las auditorías multinacionales.

 

Auditores Públicos Certificados: ¿qué tan grande es la brecha entre las construcciones académicas teóricas y la excelencia profesional?

 

Una revisión de la profesión de auditoría en Chile.

 

Una discusión sobre los determinantes del profesionalismo y la experiencia del Auditor.

 

¿Cómo sirve la experiencia de un auditor para obtener una comprensión del conocimiento comercial de las empresas que son auditadas?

 

Un análisis comparativo de la calidad de las divulgaciones de auditoría entre las economías desarrolladas y emergentes.

 

Impacto de la capacitación y el desarrollo en la eficiencia de los empleados en un sector publico.


Estándar de Costos y Análisis de Varianza como una Ayuda a la Gestión de la Toma de Decisiones.


El uso de la información contable como una herramienta de gestión para la toma de decisiones

 

El papel de la institución financiera en una economía en desarrollo

 

El problema de financiar el comercio internacional en Chile

 

La importancia de la técnica de cálculo de costos marginales en la decisión de precios en una empresa de fabricación


El efecto de la recaudación de impuestos sobre la rentabilidad de las empresas en Chile


El efecto del control de costos en el beneficio de una organización

 

El efecto de la planificación y gestión tributaria en la organización financiera corporativa

 

Análisis de proporción: Herramientas para la evaluación del rendimiento en empresas

 

El impacto del sistema de control interno en la generación de ingresos

 

La auditoría interna como herramienta para alcanzar los objetivos organizativos

 

Impacto de la fiscalidad en el desarrollo en Chile


Eficacia de la política de precios y la planificación de ganancias en las organizaciones Chilenas.

 

Auditoría como herramienta para sistemas de control interno efectivos en la industria hotelera Chilena.

 

Un sistema de facturación de clientes eficaz, una panacea para la sustancia del crecimiento en la industria de la hospitalidad

 

Incentivos fiscales: catalizador para el desarrollo industrial y el crecimiento económico en Chile

 

Brecha de independencia y fiabilidad de los auditores de los estados financieros

Problemas y perspectivas de la administración de impuestos sobre la renta de la empresa en Chile

 

El impacto de la gestión del capital de trabajo en la rentabilidad de las empresas manufactureras

 

Rendición de cuentas en organización sin fines de lucro

 

Importancia de la información contable para mejorar la rentabilidad en la industria de las telecomunicaciones en Chile

 

Impacto de la planificación financiera y el control en la organización empresarial en Chile

 

Una evaluación empírica del desempeño de las empresas en la industria del cemento en Chile

 

Gestión de capital de trabajo y rentabilidad de las empresas farmacéuticas cotizadas en Chile


La gestión del capital de trabajo como herramienta para la minimización de costos y la maximización de ganancias

 

Sistema de presupuesto y control presupuestario como herramienta para la toma de decisiones en una organización


Tesis de auditoria - Administración de impuestos electrónicos en Chile

 

Evaluación del desempeño financiero corporativo utilizando la relación contable

 

El efecto de las pautas de auditoría en la medida del beneficio de la empresa manufacturera en Chile

 

Impacto de la adopción de NIIF en la movilidad laboral de contadores privados en bancos Chilenos

 

Gestión de la deuda del banco comercial en Chile: problemas y perspectivas

 

Impacto de la gestión de liquidez en la eficiencia de las empresas manufactureras

 

El beneficio de una gestión de inventario efectiva en una organización


Los efectos del sistema de contabilidad computarizado en el desempeño de la industria bancaria en Chile

 

 

 

 


Temas para Tesis

ayuda

títulos tesis

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
   
   
  Temas para Tesis
Contacto